Voucher de Termino de Periodo
Um Voucher de Termino de Periodo indica que o lucro/perca para um periodo contabilistico foi balanciado e os livros pode começar do inicio.
No fim de cada ano ou (trimestral ou até mesmo mensal), depois de terminar a auditoria, voçê pode fechar os livros da contabilidade. Isto significa que voçê pode fazer todos os registos especiais como:
- Depreciação
- Alterar os valores dos Activos
- Defer impostos e responsabilidades
- Actualizar bad debts
Depois alocar os Lucros e Perdas.
Ao fazer isto, o seu balanço nas suas Contas de Recebimento e Despesas ficam zero. Voçẽ pode comerçar um novo Ano Fiscal (ou period) com a folha de Balanço balanciada e nova conta de Lucros e Perdas. No ERPNext depois de fazer todos os registos especiais via Lançamento Contabilistico para o Ano Fisco corrente, voçẽ deve definir todas as Contas de Recebimento e Despesas para Zero usando o Voucher de Termino de Periodo.
Para aceder a lista de Voucher de Termino de Periodo, vá para:
Home > Contabilidade > Abertura e Fecho > Voucher de Termino de Periodo
1. Para criar um Voucher de Termino de Periodo
- Vá para a lista de Voucher de Termino de Periodo e clique em Novo.
- Defina a data de postagem.
- Selecione a Conta, usualmente esta conta é de 'Reserves and Surplus'.
- Digite qualquer observação.
- Salvar e Submeter.
1.2 Os Campos explicados
- Data de Transação será a Data de criação do Voucher de Termino de Periodo.
- Data de Postagem será quando este registo for executado. Se o seu Ano Fiscal termina em a 31 de Dezembro, então essa data deve ser selecionada como Data de Postagem no Voucher de Termino de Periodo.
- Fechando o Ano Fiscal será o ano no qual voçê esta a fechar o seu extracto Contabilistico.
1.3 O que acontece ao submeter?
O Voucher de Termino de Perido irá criar registos de contabilidade (GL Entry). Este irá fazer com que todos as suas contas de Recebimento e Despesas e transferir o Balanço de Lucros/Perdas para a Conta de Termino.
Voçê deve selecionar a conta de Responsabilidade como Reserves and Surplus, ou qualquer conta Revenue Reserve ou nas contas de Capital de Donos como Contas de Termino.
Nota: Se os registos de contabilidade foram feito num Ano Fiscal a terminar, mesmo que o Voucher do Termino de Periodo tenha sido criado neste Ano Fiscal, voçê dever criar um outro Voucher de Termino de Periodo. Depois o Voucher será somente transferir para o balanço P&L para a Conta de Cabeça.